职位描述
岗位职责:
1.按照《中国内部审计准则》规范要求开展内部审计工作,独立行使审计监督、评价权。
2.根据公司整体战略规划,完善公司内部控制体系。
3.每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划。
4.每季度向审计委员会报告一次,内容包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等。
5.每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
6.对公司经营管理活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计监督。
7.对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,每年向董事会提交一次内部控制评价报告。
8.委托并审核工程造价机构对公司检维修、技改技措、建设工程项目进行控制价编制和出具工程结算报告。
9.审计监督检维修、技改项目、建设工程项目现场工程量确认及签证工作。
10.审核公司工程项目进度款和质保金。
11.公司合同签订前的审查、建立合同台账、监督合同履行、办理合同归档,并对合同管理员进行业务指导。
12.委托协助外聘律师做好公司诉讼和非诉讼案件。
13.公司内部审计和法务相关的其他事项。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕