岗位职责:
岗位职责:
1.对公司的财务报表、账目和记录进行审计,确保其准确性和合规性,并给出相应的审计报告;
2.对公司各阿米巴单元的经营成果进行审计,确保其准确性和合理性,符合年初预算的核算要求;
3.对公司的合规性进行审查,并提出相应的改进建议,以确保公司业务活动符合法律法规和道德标准;
4.对公司的各项专项审计、离任审计、舞弊审计等审计项目进行协助审计;
5.督促跟踪审计结果的落实和改进。
任职要求:
任职要求:
1.大专及以上学历;财务、审计等相关专业;具有会计或审计相关职称证书;
2.3年以上财务、内审、内控或管理咨询相关工作经验;
3.对企业运营管理有一定的了解,熟悉企业的业务流程;
4.熟悉财务、税收、金融、审计等相关法律、法规;
5.能熟练使用办公软件及ERP软件;
6.具有良好的沟通协调能力、抗压能力;
7.具有良好的道德品质,做事公平、公正、原则性强;
8.具有良好的团队协作精神。