岗位内容:
1.开展央企项目内控审计工作,对被审计单位、项目的会计记录、财务管理、内部控制制度以及各项财务活动依据有关法律法规的规定、会计原则、准则和审计规范等进行访谈、检查、核实。
2. 配合项目经理完成内控审计底稿和内控检查报告的编写。
3. 开展内控手册、流程文档、权限手册,进行修订优化过程。
任职要求:
1. 参加大学本科及以上学历考试,或者通过同等学力认定的人员。
2. 有相关实习经历,能够使用VISIO的优先。
3. 具备较强沟通能力和文字表达能力。
4. 熟练操作办公软件及常用的审计软件工具,能够胜任工作需要。