岗位职责:
1、协助团队负责人建立完善内控制度,以及审计的整体规划;
2、参与完成审计项目,对公司业务流程合理性和有效性进行审计监督,高效地识别分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况。具体内容包括:拟定审计工作计划以及步骤,实施必要的测试程序,对被审计内容做出客观严谨、全面的评估。编制审计工作底稿及审计报告初稿;
3、协助建设和优化内部审计运营体系,包括审计工作标准化、数据化和工具化,提升内部审计的效率和效果;
4、完成团队委派的其他工作。
职位要求:
任职要求:
1、1年及以上审计相关经验,有内审/内控相关工作经验者优先;
2、本科及以上学历,有财务、审计相关专业背景;
3、熟悉实施审计项目的工作程序与要求、熟悉风险管理及内部控制相关工作;
4、持有初级审计证或初级会计证