岗位职责:
1、组织开展内部审计工作,出具审计报告和管理建议书,督促被审计部门完成审计整改;
2、制定并完善内部审计相关制度,固化审计方法;
3、根据需要开展拟投资项目尽职调查和所投资公司管理工作;
4、具有独立完成从底稿到审计报告整个业务流程的能力。
任职要求:
1、大专以上学历,审计、会计、财务管理、经济等财经类专业;
2、有3年以上企业财务、中介等审计经验,对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法;
3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验;
4、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。