一、岗位职责:
1、根据公司的目标,协助制定年度、季度审计工作计划(侧重财务、工程相关);协助建立健全内审工作规章制度、审计工作流程,完善审计内控体系;执行审核审计部月度审计工作计划、审计方案;
2、对公司的制度、工作流程、各项经营活动、以及子公司、分公司实施审计、审查和评价公司内部控制的合理性、健全性和有效性,并提出审计建议;
3、参与公司总部及下属各分公司内控体系建设和优化工作,监督检查内控制度的完整性、合理性、实施的有效性,对内控缺陷进行整改;
4、利用专业知识开展常规审计,包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理等;
5、定期或不定期检查公司总部及下属各分公司内控缺陷整改落实情况;
6、将审计情况、进度和结果向公司领导汇报;跟踪审计意见和建议的执行和采纳情况;
7、领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、年龄要求:25-35岁之间;
2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先;
3、工作年限:3年以上审计或者相关工作经验,有基层工作经验者优先;
4、证件要求:无;
5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范;
6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力;
7、工作地址:福州。