- 负责总公司及子公司企业的审计工作,检查财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关资料,检查资金、资产管理及使用情况。
- 评审企业内部控制制度的健全性和有效性,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。
- 参与财务审计工作,负责审计证据的收集、记录及分析,编写审计工作底稿,总结审计情况,提出审计建议,形成审计报告;针对查出的问题,负责督导整改;协助拟定及完善内部审计相关管理制度与流程;定期向主管领导汇报工作,接受检查和监督。
- 配合工程部完成项目的投资测算、财务分析、重大风险梳理,项目过程监控,项目投后管理;参与、监督、完善工程项目的招标采购工作,参与合同的草拟和审核;建立、完善工程项目开发成本管理体系,审核项目成本支出的准确性、合理性,进行项目成本动态管控;建立、完善工程项目会计核算体系,审批资金支出,审核账务处理及财务报表,编制财务分析报告,为公司领导决策提供可靠依据。
任职要求:
1.统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理或工程造价、工程管理等相关专业。
2.具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件。
3.具备较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
4.有良好的沟通协调能力,思维敏捷,正直诚实。