【工作职责】
1、定期对公司各部门的费用进行审计,核查部门预算费用执行情况;
2、协助集团审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
3、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、在规定的时间之前完成内审工作、质量高。
【任职条件】
1、 财经类相关专业,大学本科或以上学历;
2、 具备1年以上审计工作经验;
3、工作细致,责任心强,具备有良好的学习、独立工作能力,有较好的文字功底。
4、优先条件:
(1)持注册会计师、审计师等证书优先;
(2)有会计师事务所相关工作经验者优先考虑。