1、协助部门负责人推动部门工作顺利开展;
2、制定内部审计制度文件、编制年度计划、工作方案,并具体负责实施;
3、参与公司审计活动,编写审计底稿和审计报告;
4、对公司制度流程建设进行管理,监督和评价各项制度的执行;
5、对公司内部控制设计和执行的有效性进行评价;
6、组织对公司重大风险和重要业务风险进行识别和管理;
7、完成其他交办事项。
任职要求:
1、为人正直,具备职业道德素养;
2、本科及以上学历,审计相关专业,3年以上风控、内审工作经验;
3、具备较强的分析能力、学习能力、文字和语言表达能力,逻辑性强;
4、具备良好的沟通组织协调能力,能够承受一定能力。