职位描述
岗位职责:
1.负责制定及完善公司内部审计、风险控制相关各项制度和流程,搭建并不断完善内审评价体系。
2.负责制定年度内控、审计发展规划,设定适宜的审计周期、频次频率,并落实执行。
3.按照内部审计制度流程,组织实施对集团公司、各分子公司、关联公司的内部控制、财务审核、各项经济活动的审计、监察工作,确保公司合法合规经营,降低经营管理风险。
4.负责公司对外招投标业务过程审计和风险控制。
5.建立健全风险管理体系,逐步建立重大风险预警机制。
6.监督落实各项问题的改善情况,并对改善结果做出评估。
7.上级交办的其他工作。
人员需求:
1.本科及以上学历,审计、财务、会计或相关专业优先;
2. 对审计目标业务有洞察能力;熟悉企业集团的业务操作、内部审计、风险控制规范和流程;
3.为人正直,沟通能力强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕