1.辅助审计主管执行集团审计监察中心的各项审计计划,定期或不定期对总部、下属公司的财务收支、经济活动、预算内、预算外资金的管理使用情况进行审计;
2.辅助审计主管对社会中介机构开展的、与本集团公司有关的财务审计、资产评估等活动的真实性、合法性及报酬支付情况进行监督,配合审计机关进行必要的专项调查;
3.负责辅助审计主管对集团总部经济合同及下属公司重大经济合同进行财务审计对投资的控制程序进行辅助调查,以确定有关投资政策的执行情况;
4.辅助主管对在建工程全过程和物资(劳务)采购、产品销售、工程招标、对外投资各环节等经济活动和重要的经济合同等进行检查、审计、监督;
5. 辅助主管对集团职能部门及下属公司重要业务流程、经济效益进行审计,出具审计报告,并监督整改工作;揭示经营管理过程中存在的问题和薄弱环节,探求解决问题的有效途径,提出改善经营管理、提高经济效益的措施;
6.辅助对集团高中层管理人员、外派高管、各单位负责人进行任期经济目标和经济责任审计;辅助相关人员对集团高中层人员、关键岗位人员离任审计;
7.及时将监察审计中发现的问题和违法违纪案件向领导汇报;协助有关部门对违规违纪案件调查、取证;