职位描述
岗位职责
1.协助审计负责人更新完善内控管理流程,推动公司内控制度体系的持续优化;
2.识别、量化并定期跟踪公司层面及业务层面关键控制指标;
3.定期评估内控风险,针对发现的内控缺陷提出改进建议并跟踪责任部门整改措施的落实情况;
4.熟悉工业品采购业务流程;
任职资格
1.大学本科以上学历,财务管理、金融、审计等相关专业;
2.五年以上大型制造企业审计工作经验;
3.具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
4.持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先,能够接受不定期出差/驻外;
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