岗位职责:
1. 拟定和完善审计制度、审计流程,对审计计划实施方案进行调整和分解;
2. 组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
3. 编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
4. 草拟审计报告,提出审计建议,向领导汇报审计报告;
5. 跟踪、评价已实施的管理改进措施;
岗位要求:
1. 熟习会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
2. 良好的口头及书面表达能力;
3. 具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
4. 具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
5. 对风险具备控制能力,对审计工作中可能出现的风险问题具有敏感性;
6. 具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通;
职位福利:餐补、节日福利、带薪年假、五险