职位描述
岗位职责:
1、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2、根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
3、关注公司业务重点与风险变化,参与制订内审工作标准和年度工作计划;
4、负责对公司开展例行或专项审计,对公司内部控制、风险管理进行监督、评价、起草审计方案、实施审计程序、编制工作底稿、撰写审计报告;
5、负责提出审计建议,跟踪落实审计结果;对下属提供工作指导。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计,财务,会计等相关专业;
2、具有注册会计师资格和中级职称,有在大中型企业从事财务、审计工作或会计师事务所工作经历,项目经理(含)以上职级一年以上;
3、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;
4、热爱工作,性格外向,沟通表达能力良好,党员优先;
职位福利:五险一金、绩效奖金、餐补、带薪年假、定期体检、高温补贴、节日福利。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕