职位描述
岗位职责:
1、贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《内部控制准则》的规定及公司的相关规定;按内部控制流程要求,负责招聘要求对采购、资产、生产、销售、会计、人事、信息内控管理,实施监督评价、跟踪、督促、整改、反馈全过程落实,并出具检查报告,降低管理风险;
2、负责公司控制文件修订、评审工作,提供内控工作指导,并监督推动相关制度的完善,提出整改建议,进行验证纠正预防措施的有效性;
3、组织对公司各部门开展内部控制评估工作,审核公司内控制度及其执行情况,监督检查公司的内部制度及其实施;
4、领导交办的其他工作。
要求:1、专科及以上学历,相关工作经验3年及以上。
2、熟悉全面风险管理及内部控制要求,有企业全面风险管理及内控体系搭建及管理经验;
3、具有优秀的书面、口头表达能力。
4、具有流程制度管理经验佳。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕