岗位职责:
1、负责日常的公司业务运营开展稽查工作,并对例行稽查工作进行汇报;
2、深入了解各级公司业务线的各环节运营流程及管理机制,了解成本管理、采购、销售、存货等业务流程,识别流程关键控制点和评估潜在高风险点,对各环节事前事中事后进行审查和纠正.熟悉
3、负责对稽查异常现象进行跟踪,并形成稽查结果进行汇报。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,会计、审计、经济管理等相关专业;
2、持本岗位专业相关助理级及以上职称或执业(职业)资格证书;
3、30岁以下,1年以上企业内部审计工作经验,熟练应用财务知识,参与或负责过企业反舞弊项目调查。
4、具备良好的跨部门组织协调能力和人际沟通能力。责任心强,注重职业道德。