职位描述
岗位职责:
1、对公司内部控制、风险管理的有效性实施审查评价;
2、开展公司内部审计相关工作,制定年度审计计划,开展财务审计、管理审计、绩效审计、经济责任审计、专项审计等,提出改进建议,编写内部审计报告;
3、负责审计问题整改跟进与处理,负责集团违规经营投资责任追究工作,承担集团有关工作部署(参与培训、审计材料备案);
4、负责科研项目经费预算审核,监控科研经费使用情况,及时发现并反馈经费使用异常。负责科研财务相关资料的整理与归档,为项目审计提供支持。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、会计等相关专业优先;
2、具备2年以上审计相关工作经验优先,持有注册会计师证书优先,有国企审计经历的优先;
3、具备较强的沟通、组织、协调、执行力及较强的文字表达能力,具有一定的抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕