职位描述
一、岗位职责:
1.负责审计监督管理体系建设,整合内部审计资源,统筹审计计划管理,组织上下两级审计机构开展审计业务;
2.负责内控评价管理体系建设,优化内控评价工作机制,组织开展内控评价工作,落实内控缺陷问题整改工作;
3.负责整改闭环管理体系建设,实行闭环管理和销号制度,开展整改“回头看”工作;
4.负责派出监事管理体系建设,实施季度监督检查汇报机制,协助派出监事对所监管单位决策事项提出质询或建议;
5.牵头多层次的违规经营投资责任追究体系建设,细化责任追究范围和损失认定标准,牵头开展责任追究工作;
6.协同配合内、外部监督检查,落实市审计局、市国资委、市内审协会等相关监管机构的工作要求;
7.协同构建“大监督”工作格局,加强与各部门的沟通协调,形成监督合力;
8.负责审计与风险管理委员会的日常工作职能,开展相关服务协调工作;
9.负责电控公司审计监督、内控评价、整改及违规经营投资责任追究等工作。
二、任职要求:
1.5年以上工作经验,担任过大型审计项目主审或担任过大中型企业财务部门负责人,拥有事务所或上市公司工作背景优先;
2.通晓审计管理、财务管理等国家相关法律、法规及政策,掌握财务管理、审计管理、风险控制、内部控制、会计管理等相关专业知识,有CPA证书者优先;
3.善于理解和把握国家相关政策和法律法规,具有良好的计划控制及执行力,组织协调和沟通能力,逻辑思维能力和判断力,风险意识和风险控制能力,熟练操作OFFICE办公软件;
4.具有较高的政治素质,坚决执行党的路线方针政策,具有较强的工作责任心和事业心,认同企业文化,诚实守信,遵纪守法,无社会不良记录,具备良好的心理素质和身体素质。
三、薪资待遇面议。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕