岗位职责:
1.完善管理审计相关制度、流程的建立和优化;
2.负责管理审计团队综合管理和团队能力建设;
3.拟定内部审计计划并负责组织实施;
4.对研发、采购、成本、销售、财务、绩效、服务等业务单元和职能管理系统开展内部审计监督,组织和指导编制审计方案、审计实施、审计沟通、审计报告和管理建议书等;
5.落实整改跟进措施,确保审计实效;
6.完善优化管理审计内部流程、组织;
7.负责把控审计质量、效率和审计自身风险。
任职要求:
1.本科及以上学历;管理、会计、法律及相关专业;年龄不超过45周岁;实际能力特别突出者可特别考虑;
2.对流程和控制风险敏感,具备敏锐的风险识别、评估能力,善于思考创新和逻辑推理;
3.具有连续7年以上大型生产制造类集团公司内部审计工作经验,具备独立组织开展审计项目的能力;具备制药企业内部审计经验者优先;
4.具备5年以上审计部门全面管理经验;
5.熟练使用计算机和办公软件;
6.抗压力强、作风硬朗,具备良好的职业道德、团队协作精神和内外部沟通与协调能力;
7、具备较强的跨专业快速学习能力和持续学习能力;
8、同等条件下具备信息化环境下内部审计创新经验和内部审计信息化系统开发与应用经验者优先。