职位描述
岗位职责
1. 财务审计:审核公司财务报表、会计凭证、账务处理等,确保财务数据的真实性、准确性与合规性,查核资金收支、费用报销、资产管理等流程的执行情况,防范财务风险与舞弊行为。
2. 内部控制评估:对公司内部控制制度进行审查与评估,包括采购、销售、库存、人力资源等各业务环节的流程设计与执行有效性,识别控制缺陷并提出改进建议,促进内部控制的健全与完善。
3. 合规审计:监督公司各项经营活动对法律法规、行业规范以及公司内部政策的遵循情况,审查合同签订与执行、税务申报与缴纳、招投标程序等是否合规,降低公司法律风险。
4. 专项审计调查:根据公司管理层要求,针对特定项目或问题开展专项审计调查,如成本效益分析、项目投资可行性研究、绩效审计等,为公司决策提供依据和支持。
5. 审计报告与沟通:撰写详细、准确的审计报告,清晰阐述审计发现的问题、风险及改进建议,向管理层汇报审计结果,并与相关部门沟通跟进整改情况,确保审计成果得到有效落实。
岗位要求
1. 教育背景:本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业。
2. 专业资格:具备注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等相关资格证书者优先。
3. 工作经验:2年以上内部审计或外部审计工作经验,熟悉商贸企业业务流程与财务运作模式者更佳。
4. 专业技能:熟练掌握审计理论与方法,精通财务会计知识,熟悉相关法律法规与内部控制规范;具备较强的数据分析能力、逻辑思维能力与文字表达能力;熟练使用审计软件及办公软件(如 Excel、Word 等)。
5. 综合素质:具有良好的职业道德与操守,坚持原则、客观公正、保密意识强;具备较强的沟通协调能力与团队合作精神,能够独立开展审计工作并承受工作压力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕