职位描述
岗位职责
1、岗位方向:内控与风险监督;
2、对重点领域的风险进行分析、识别、评估,建立风险评估分级表、风险分布图;
3、参与或负责年度内控自我评价工作,对公司内控制度、业务流程和关键控制点的设计、执行情况进行检查;
4、根据年度计划参与或负责财务相关的专项审计工作;
5、领导交办的其他事项。
任职要求
1、会计、财务相关专业,本科及以上学历;
2、国内前十大会计师事务所5年以上工作经验或国际四大3年以上经验;
3、熟悉企业会计制度及COSO企业内控制度体系;
4、持有相关证书(如CPA、ACCA)者优先;
5、有较强的分析判断能力、沟通协调能力、应变能力,能抗压,工作严谨细致。能接受出差;
6、年龄30-38周岁。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕