职位描述
1.编制总账记账凭证,按项目按部门等不同纬度归集费用,按时计提各项费用,对各项费用进行统计分析,出具财务报表;
2.核对除了应收应付成本之外的所有科目余额的准确性,及时清理欠票欠款、员工借支、追回投标保证金、押金等;
3.按照公司费用报销制度规定,要求报销人员按规定获取合规票据并按报销流程填制报销清单、整齐粘贴票据,审核费用报销单的真实合理性、原始单据的合规性等;
4.出纳网银付款的审核(单据),保证资金安全性;
5.应付、应收日常账务处理,与供应商和客户及时对账,对采购物料及付款申请进行审核与控制(网上询价对比),对应收款账龄较长的进行跟进催收,及时发现销售回款风险并向领导反馈预警,确保公司应收账款安全可控,进项发票的认证抵扣和销售发票的开具;
6.固定资产增减帐务处理,计提折旧,对固定资产进行日常管理及定期盘点;
成本相关账务处理及月末结账,对产品成本进行归集、分配、核算,对实际成本与标准 BOM表进行差异分析,毛利异常分析,编制成本计算表、收入成本明细报表等,组织成本会议;
7.日常审核监督材料的购进领用和完工产品的入库及销售出库等成本单据、费用,控制节约成本,对车间统计员、仓库记账员、仓管员进行工作指导,保证其提供的数据及时、准确、全面;
8.组织月末年末盘点工作,对在制品、产成品、原材料等进行盘点监督,分析盘盈盘亏差异原因,下次杜绝发生。
9.薪资面议。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕