1. 岗位职责:
(1)负责审计集团各公司财务管理制度的的落实执行情况;
(2)负责制订公司审计计划;月度开展对公司内部控制、财务等方面的审计;
(3)检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
(4)负责公司要求的专项审计工作;
(5)负责财务负责人安排的其它工作。
2. 任职资格:
(1) 审计、财务、金融类专业本科以上学历;
(2) 3年以上审计或财务工作经验;
(3) 熟悉国家有关审计、税务、会计、财务、金融等法规;
(4) 具有CIA、CPA或中级会计师证书;
(5) 有较强的文字表达能力、逻辑分析能力、发现和解决问题的能力以及良好的沟通能力;