岗位职责:
1.财务审查:负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析,对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督。
2.内部控制:整理、汇总、审查内部控制流程、制度,对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督。
3.审计报告编制:对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见。
4.提供财务管理建议:协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行,提供改进财务管理的建议。
任职要求
1.通常要求应聘者具有财务、审计或相关专业
2.本科及以上学历,部分职位可能要求硕士及以上学历。
3.具有3-5年的审计、财务或相关岗位的工作经验,部分高级职位可能要求5-10年甚至更长时间的工作经验。
4.具备良好的逻辑思维能力、分析能力、沟通协调能力、团队协作能力及文字写作能力,同时要求熟练使用办公软件,具有中级会计师、CPA、CIA等资格证书者优先考虑。
薪资待遇:
5500-7500 根据能力定薪 工作时间9-18 休4
免费午、晚餐,员工宿舍,五险,年节福利等