岗位职责:
1、负责公司内控体系的建立与维护
2、负责公司审计制度的建设,并监督实施
3、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施
4、负责对公司内部财经法纪进行监督管理
5、负责牵头对公司重大项目进行专项审计
6、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行提前审计
7、对公司及子公司经营活动及经营成果进行审计和监督
8、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况及其他基础工作
9、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况
10、完成公司领导交办的其他工作
1、年龄45岁(含)以下,5年及以上审计、法律、造价等相关专业工作经验,3年及以上团队管理经验。
2、对国有企业整体经营运作和流程有一定的认识理解能力及分析能力,熟悉工业企业核算流程。
3、廉洁自律、有良好的职业道德和操守。
4、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则
5、出色的协调沟通能力,必要的财务、法律知识。
6、善于全面掌握企业经营管理中各个重要环节的基本情况,具有较强的整体控制和协调能力,能够及时发现公司各部门带有倾向性的问题,并迅速采取审计行动。