职位描述
1、根据公司发展战略,建立健全内审管理体系,制定内审年度工作计划,协助公司管理层监督和防范风险事件,提升公司风险管理能力;
2、组织推进公司内审流程的建立与完善;
3、负责协助梳理公司业务和财务流程,对公司的内控状况给予独立、客观审计评价,并提出改善建议,推动内控及风险管理体系的建立和完善;
4、负责公司内部财务、预算、反舞弊等专项审计工作;重点加强公司财务报表及应收事项、资金管理等专项审计;
5、负责公司重大投资项目审核,为公司经营管理提供风险管控意见和建议;
6、负责沟通审计检查结果,审核汇总审计工作底稿,形成内部审计报告。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕