职位描述
岗位职责:
1.进行内控审计,对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督,以推动公司建立健全完善的内部控制体系,保障公司持续健康发展
2.开展经营审计,对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,并对存在的经营风险进行预警
3.负责财务审计,审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析
4.进行流程设计,关注公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险
5.开展专项审计,对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门、或者个人进行专项审计调查
任职要求:
1.民营企业3年及以上内部审计工作经验
2.40岁以内,男女不限
3.扎实的业务能力,熟练的计算机应用能力,沟通协调能力,分析判断能力,防范风险能力
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕