职位描述
岗位职责:
1、协助内审总监制定完善公司审计相关制度及工作流程;
2、协助拟定审计方案,起草审计报告及管理建议书等审计文书;
3、协助内审总监,开展对集团公司各部门及子公司的各项审计工作;
4、参与对集团内部控制体系运行状况进行定期评价;
5、负责与协调审计过程中与相关部门的沟通;
6、负责审计底稿和报告等审计资料的档案管理;
7、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、审计、财务、会计或相关专业本科及以上学历;有光伏行业经验优先;
2、具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;
3、精通现代企业内控体系的建立与运行查检,熟悉法律法规、掌握会计、审计专业知识,熟悉审计的全套流程与管理;
4、能够独立开展审计工作;
5、具有较强的文字表达能力,良好的沟通能力。思维严谨,学习能力强;
6、具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神,责任心强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕