职位描述
岗位职责:
1.负责拟定内部审计管理相关制度、流程,编写集团年度审计计划;
2.负责开展信息技术或者IT方向的审计,专项审计、领导干部任期经济责任审计、专项调查等各项审计工作;
3.负责初步制定集团投资后评价规章制度、统筹编制集团后评价规划和年度计划;
4.负责审查投资后管理工作的全面性、可考性和有效性等投资后评价审计工作;
5.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.(教育背景)硕士研究生及以上学历,经济类、财务类、管理类、工程类、信息类、法学类等相关专业,年龄35周岁以下;学历要985/211,海外常青藤院校(不可放宽);
2.(职业资质)具有审计师等相关职业资格优先;
3.(从业经验)具备企业内部审计或外部审计等相关经历;如果是四大会计事务所从业背景经验的人才则需要有一定的内审经验,该岗位主要是做内审工作的,且需要能做主审的角色,能有全盘统筹的视角。;
4.(知识技能)掌握企业内部审计、投资后评价审计相关理论及知识,熟悉审计管理相关政策和法律法规;熟悉组织内部审计与投资后评价审计相关工作流程、工作方法及手段;
5.(能力素质)政治素质过硬,具有较强的组织纪律;积极进取,责任心强;具有较强的表达能力、写作能力和组织协调能力;逻辑思维清晰,学习能力强;有良好的服务意识和团队精神;能够熟练使用各类办公软件;
6.(心理素质)遵纪守法,身体健康,具有良好的职业素养和心理素质。
注:做风控/投资/工程/地产类方向的审计都是不合适的。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕