岗位职责:
1.配合建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案;
2.对公司财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向管理层报告;
3.定期核对固定资产及其他主要设备,及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符,账实相符。
4.及时催报暂付款和清理各种暂定款,定期分析往来账中长期挂账的原因,并提出合理化处理意见。
5.经常监督、检查公司的财务收支、财产保管等;
6.完成公司工程建设项目竣工决算方面财务审计工作;
7.完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、财务财会类、审计类专业;
2、本科及以上学历,取得相应学位;
3、中共党员优先;
4、具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、税务等相关法律法规;
5、具备审计师或中级会计师及以上资格证书;
6、40周岁(1984年9月1日及以后出生)及以下,条件特别优秀者可适当放宽年龄限制。