职位描述
工作职责:
1、编制公司年度审计工作计划,并组织实施;
2、制定公司专项审计方案,提报专项审计报告;
3、实施物资采购或工程外包项目价格审计工作;
4、跟进公司内控制度流程执行情况,提出优化、完善意见;
5、针对审计过程中发现的问题,持续跟踪,直至问题解决;
审计工作档案归档保管。
任职要求:
大专以上学历,会计、审计、法律等相关专业;
5年以上企业内部审计工作经验;
1、掌握会计和审计相关知识、及相关法律法规熟悉;
2、熟练使用办公软件,ERP软件等;
3、具有高度的责任心,能独立、认真的完成本职工作。
4. 可接受一定的出差
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕