岗位职责: 1、对公司经营、财务等方面进行全面审计; 2、组织编写内部审计计划和完成总部部门正常业务协作、组织部门制度建设等; 3、组织协助风控委进行风险控制检查监督; 4、组织管理制度和流程执行审计,管理层离任审计; 5、组织编制审计报告,披露问题,提出改进建议和跟踪整改情况。 任职要求: 1、审计、会计、财务等本科及以上学历; 2、具有财务、审计等3年以上企业或者大型事务所相关工作经验。有大型企业或者四大事务所工作经验、审计师或者会计师或者CIA资质者优先考虑; 3、熟悉财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务; 4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力; 5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
需要人选能够接受到长乐、莆田进行短期出差,有比较丰富的审计相关经验以及较好的稳定性。