岗位职责:
1.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
2.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
3.制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
4.针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案。
任职要求:
1、财务或审计专业本科以上;
2、会计师、审计师或以上(取得注册会计师资格或注册内审师资格者可优先考虑);
3、从事财务工作5年以上并在会计师事务所或集团内审工作经验3年以上。熟悉国家财经法规、企业会计准则、企业会计制度、企业内部审计准则等,能熟练掌握和使用财务专用软件和办公软件;具有较强的敬业精神、良好的团队合作精神,良好的职业操守;能承受较大工作压力;
4、能熟练掌握和使用财务专用软件和各种办公软件;
5、40岁以下,性别不限。
职位福利:五险一金、绩效奖金、通讯补助、弹性工作、员工旅游