职位描述
岗位职责:
1、制定集团年度审计计划,并提交上级审核,确保审计工作按计划进行;
2、完善集团审计管理制度和规范要求,提出管理建议,促进本部门管理水平不断提升;
3、组织集团年度审计计划的顺利实施,包括公司离任审计、工程审计等专项审计;
4、监督审计工作进展,复核工作内容,确保审计工作准确、完整;
5、编制审计报告,跟踪问题改善结果,推动内部控制系统的建立与完善;
6、与被审计方沟通协调,确保审计工作顺利进行;
7、积极配合集团其他职能部门和各项目公司相关工作,并完成领导交代的其他任务。
任职资格:
1、专业:法务、财务、审计相关专业,本科及以上学历;
2、经验:具备3年及以上内部审计工作经验,有一次独立完成内审项目计划实施跟踪的实践经验;
3、技能:熟悉国家法律法规和政策,具备专业审计知识,持有相关专业职称证书者优先考虑;具备出色的组织协调和沟通表达能力;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕