岗位职责:
1、按照审计计划,对各项业务流程、内部控制制度的执行情况进行审查和测试,包括但不限于财务收支、采购与付款、销售与收款等;
2、识别业务流程中的潜在风险、内部控制的薄弱环节以及存在的违规行为或不规范操作,评估其对组织目标实现的影响程度;根据审计结果,撰写详细、客观、准确的审计报告,清晰地阐述审计发现的问题、原因、影响以及提出合理的改进建议,为管理层决策提供参考依据;
3、对审计发现问题的整改情况进行跟踪检查,确保被审计部门及时采取有效的整改措施,纠正问题,完善内部控制,提高业务管理水平。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、金融等相关专业;年龄32周岁以内;
2、具备扎实的审计理论知识,熟悉国家审计法规、会计准则和相关政策法规;
3、3年以上审计工作经验,掌握财务、税务、金融、风险管理等方面的专业知识,能够熟练运用审计方法和技巧;内审工作经验优先;
了解企业各业务流程,如采购、销售、人力资源等,具备综合分析和判断能力;
4、具备良好的沟通能力,具备较强的逻辑思维能力和分析判断能力,能够迅速识别问题的本质,提出合理的解决方案。
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