职位描述
1、贯彻执行国家有关财务管理、会计核算的法规制度和公司财务制度。
2、负责总帐、会计核算工作、连续全面、系统地反映和监督生产经营活动;复核其
他部门递交至财务部的原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批
手续是否符合公司规定。相应违反公司规定、手续不齐全、单据不合格,应注明原
因给予退还,拒收报销;
3、每月 2 号前必须完成上月单据报销,逾期按制度处理;
4、每日及时与出纳核对现金、银行存款、应收(付) 款凭证、应收(付)票据结算工
作,确保做到账实相符,单据、票据数目清楚齐全不丢失。
5、配合并监督应收款会计及时录制有关单据,在应收款会计休假时需代替其岗位,
及时录制收款收据,并审核每个客户的收款情况。
6、监督供应链会计,月初 5 号前确认供应商往来对账。供应商签字盖章对账单,合
理安排应付款、跟进供应商开票情况,并及时更新发票登记表。
7、月末及时处理预支款项,与出纳进行现金、银行存款、有价证券、理财资金、票
据等盘点;与固定资产保管人做好年度固定资产盘点工作;
8、定期核查本部门其他员工的记账凭证;
9、完成会计凭证的装订,登记各类账簿及合同。
10、核查、分析各部门的费用支出与预算的差额,与预算进行比较;
11、协助财务部主管做好公司的盈亏分析,客观、公正的反映公司的财务状祝、经
营成果和现金流量,对本公司的坏帐进行账务处理;
12、按照规定会计科目,设置公司总账账户,及时记录、核对各项账款,保证账账
相符;
13、接受审计、财政、税收等部门依法进行的检查监督,并提供会计资料;
14、配合领导完善财务内部制度和会计核算系统,对其他核算岗位进行业务指导。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕