职位描述
岗位职责:
1. 拟定并执行审计计划,制定审计方案,对公司内部控制、各项经济活动等进行审计,降低经营风险和管理风险;
2. 收集和分析审计证据,与相关部门进行协调和沟通,确保审计工作的顺利开展;
3. 起草审计报告,对审计发现问题提出相应的改善建议,并跟踪改进措施执行落位;
4. 评估企业经营过程中的潜在风险,识别可能存在的舞弊行为,为公司提供风险预警;
5. 完成上级领导交办的其他工作
任职要求:
1. 3年及以上内部审计工作经验,1年以上独立开展审计项目经验,熟练掌握内部审计流程,有零售行业内部审计经验或反舞弊工作经验优先考虑;
2. 具备较强的语言表达能力,掌握沟通和谈判技巧,具备较强的写作能力,能清晰的对项目工作成果进行总结和概括;
3. 擅长数据和线索分析,熟练运用财务和office办公软件
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕