职位描述
岗位职责:
1、按照公司内部控制建设的法律法规及公司规章制度,立健全内部控制体系;
2、搭建、完善公司规章制度体系,实现流程化和信息化,并是整体规章制度体系符合公司战略目标和内控体系;
3、各业务板块及下属项目经营考核管理、预警及重点问题推进,督促项目整改突击并顺利通过考核。
4、组织实施流程诊断,推动流程再造, 建立健全公司分层权限体系及办法,在确保公司经营风险得到有效控制的前提下提高流程执行效率和效果;
5、参与内部稽核工作,作为稽核小组成员高效完成内部稽核任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计/会计/法律等相关专业优先;
2、具有100人以上规模企业内控或审计相关的工作经验,熟悉财务管理制度及相关法律法规;
3、具有较强的跨部门沟通能力,逻辑思维能力,诚信严谨、开放心态,高度的自我驱动、结果导向和团队精神,善于独立思考和解决问题。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕