岗位职责:
1、参与本企业相关制度的制定,并对企业内部控制制度是否健全,其事前、事中和事后的有效性、合法性、执行性进行监督和评价;
2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿并做好记账、结账和对账工作;
3、定期对总账及各类明细账进行结账,月底负责结账各项期间费用及损益类凭证;
4、为本企业贷款、预算编制、基础资料汇编等工作提供财务数据、合并会计报表;
5、对本企业的各经济部门、经济核算单位、不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏公司财产、损害其经济利益的现象进行审计监督。
任职资格:
1、财务管理、会计、审计相关企业、本科以上学历,一到三年以上大型企业专业审计工作经验;
2、可独立审核财税报表、项目的成本以及公司内部的相关经营数据;
3、可独立完成相关财务工作、熟悉税务法规及税务申报的程序;
4、熟练操作办公、财务软件(ERP、金蝶、SAP等财务软件)
5、工作严谨、善于沟通、具备良好的团队合作精神、协调能力强。
工资面议