内控经理
1.5万-2.2万
北京 本科
丽泽天地写字楼f10
1.审计业务:上市公司定期财务报表审计,公司改制及上市审计,股票发行相关内部控制评价审计,证券、期货及金融投资类公司审计业务,各类企业年度财务报表审计,发行债券审计,资产证券化专项审核业务,企业收购、兼并、重组、破产清算等审计,清产核资审计,任期经济责任审计,基本建设项目竣工决算财务审计等。
2.工程造价业务:工程造价审计、工程造价咨询、编制工程预决算、基本建设项目内控咨询与审计服务、工程造价信息等相关业务。
3.管理咨询:内部控制和风险管理服务、内部审计服务、财务与税务尽职调查、财务管理服务等咨询服务。
4.评估业务:资产评估、信用评估、信用管理咨询、房地产估价、产权交易代理等专业性服务。
5.税务与会计:税务咨询、税务筹划及会计外包、税务代理服务。
岗位职责:
1、有一定的审计业务客户资源,政府资源更好;
2、如果有注册会计师证,可以自己承接审计业务自己承做,公司提供平台;
3、如果是非注册会计师,只要有资源,可以自己承接审计业务,事务所负责承做;
4、双方按比例拿分成(高分成),具体来所面谈;
要求:有一定的审计业务资源,对审计行业有所了解和接触;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕