职位描述
1、负责审计监察管控体系的建立与完善,制定内部审计管理办法和规章制度;并制定本部门年度工作计划,完善相关岗位职责;
2、对公司运营过程进行合规性审计(包括投资、开发、费用管控、制度执行、招投标、工程管理、营销),并出具审计报告;并负责对所出具的报告中需要其他部门进行整改的事项进行跟进、落实。
任职要求:
1、3年及以上管理经验,5年以上同等岗位工作经验,具有审计师或注册会计师资格证优先考虑;
2、具备优秀的职业判断能力和丰富的项目分析处理经验;
3、为人正直、责任心强、作风严谨。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕