岗位职责:
1、联动业务、其他职能部门及境内外各子公司,推动全面风险管理体系和内部控制体系在公司内的落地;
2、持续了解、研究公司业务,识别关键和重大风险,细化并维护风控体系;
3、牵头开展内控专项工作,输出专项报告;
4、参与和执行内控自评价工作,输出内控缺陷、提出整改建议、监督整改闭环;
5、参与审计项目,输出审计底稿、问题清单及报告;
6、配合完成其他工作,包括但不限于制度建设、上级要求的其他工作等;
任职要求:
1、本科及以上学历,有制造业工作背景,熟悉运营流程;具有2年及以上审计或风控工作经验;
2、熟悉COSO等风险及内控理论框架;
3、具备较强的风险意识,对风险管理中发现的问题,能有效分析、推动和跟踪改进;
4、具有良好的学习能力、沟通能力、逻辑分析及书面表达能力,熟练掌握办公软件;
5、能适应出差。