岗位内容:
1. 根据年度计划执行审计程序,完成例行审计及专项审计等各类审计工作。
2. 对公司制度和业务流程的梳理、整合和适时修订与更新,优化公司内部制度和业务流程,并负责监督制度及流程执行。
3. 提出发现的财务问题,并制定解决方案。
4. 与客户沟通并提供建议,改善内部控制,优化财务管理流程。
任职要求:
1. 拥有相关领域的本科及以上学历。
2. 至少5年以上相关领域的工作经验,熟悉国家财务、税务法规和审计标准。
3. 熟练使用审计工具(如IDEA、ACCA等),熟悉SAP系统。
4. 谨慎、细致、严谨,具备良好的沟通和团队协作能力。
5.2025年春节后入职。