1,负责搭建集团内控、内审的体系和制度流程;并根据国家和政府法律法律法规,和企业战略及制度,进行定时完善和及时优化;
2,组织编制集团内部年度内审计划、内审重点和实施方案,并参与或协助执行;
3,组织参与对公司内部的项目经营审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包含不限于离任审计、工程预决算审计、业务流程内审等;
4,负责日常监督内部流程,发现问题并整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;
5,执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控。
【任职要求】
1,本科及以上学历,财务或法律专业优先,党员优先;
2,具有较强的风险意识和问题分析判断能力、沟通协调能力及书写能力,包括数据分析、调查调研及报告撰写等;
3,有3年以上企业内审、合规、法务、审计等相关工作经验背景者优先。
职位福利:周末双休、绩效奖金、五险一金、餐补、带薪年假、定期体检、节日福利