职位详情
董事会战略决策委员会(审计)专委会主任 已下线
7000-10000元
成都智信耐材科技有限公司
成都
5-10年
本科
04-22
工作地址

成都智信耐材科技有限公司科林西路618号7区1号

职位描述
岗位职责:

1、战略协同与规划:深度参与公司战略研讨,依据公司战略目标和发展规划,制定与之匹配的内部审计战略,确保审计工作能够有效支持公司战略落地,为公司稳健发展提供风险保障。定期评估公司内外部环境变化对审计工作的影响,动态调整审计战略和计划,使审计工作始终契合公司运营需求。
2、审计体系建设:主导公司内部审计体系的构建与完善,制定全面且规范的审计制度、流程和方法,涵盖财务审计、合规审计、绩效审计、风险管理审计等多领域,保障审计工作有章可循、高效开展。搭建科学合理的审计质量控制体系,定期对审计项目进行质量检查和评估,持续提升审计工作质量和效果。
3、审计项目管理:统筹年度审计计划的制定与执行,合理安排审计资源,明确审计重点和范围,确保审计计划全面覆盖公司关键业务领域和风险点。直接管理重大审计项目,带领审计团队深入开展审计调查,对审计发现的问题进行深入分析,提出切实可行的整改建议和解决方案。
4、风险监控与评估:建立并优化公司风险监控机制,运用先进的风险评估工具和方法,对公司面临的各类风险进行识别、评估和预警,为公司管理层提供及时、准确的风险信息,助力风险决策。协同风险管理部门,推动公司整体风险管理水平的提升,促进风险管理与内部审计的有效融合。
5、沟通协调与报告:保持与董事会战略委员会、高级管理层及各部门的密切沟通,及时了解公司战略实施和业务运营情况,为审计工作提供方向指引。定期向董事会战略委员会和审计专委会汇报审计工作进展、审计发现问题及整改情况,确保决策层对公司审计状况和风险态势的全面掌握。积极协调内外部审计资源,处理好与外部审计机构的合作关系,提高审计工作效率和效果。
6、团队建设与人才培养:负责审计团队的组建、管理和发展,制定团队培训计划和职业发展规划,提升团队成员的专业素养和综合能力。营造积极向上的团队文化,激发团队成员的工作积极性和创造力,打造一支高素质、专业化的内部审计团队。
任职要求:
1、审计、财务、会计、经济、法律等相关专业,本科及以上学历优先。
2、10年以上审计、财务或相关领域工作经验,其中5年以上团队管理经验,有大型制造业企业、上市公司或金融机构内部审计工作经验者优先。
3、 精通内部审计理论与实务,熟悉国内外审计准则和相关法律法规,具备扎实的财务、税务、风险管理、内部控制等专业知识。
4、熟练掌握审计方法与工具,如数据分析软件(ACL、IDEA等)、审计管理系统,能够运用信息化手段开展审计工作,提升审计效率和质量。
5、 具备敏锐的战略洞察力和风险识别能力,能够从公司战略高度理解和把握审计工作重点,有效识别和评估各类风险。
6、拥有出色的沟通协调和团队管理能力,能与公司各层级人员进行有效沟通,推动审计工作顺利开展,善于培养和激励团队成员,提升团队整体效能。
7、具备较强的问题解决能力和决策能力,面对复杂审计问题和突发状况,能迅速分析并提出合理解决方案。
8、具备良好的职业道德和职业操守,严谨细致,坚持原则,保守公司机密。


以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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