岗位职责:
组织开展业务内控审计、成本管理审计、收支审计等类型项目:
1、结合部门年度审计计划,拟定审计实施方案;
2、统筹组织审计项目开展,过程把控项目节奏;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、根据审计结果编制审计报告及审计建议,并督促整改。
任职要求:
1、学历:本科及以上,会计、审计、财务管理等财务相关专业;
2、任职经历:审计相关实习/从业经历;
3、思路清晰、审计敏感性强、逻辑思维能力强;
4、有企图心;心力强大,具备一定抗压能力;责任心强;能深钻业务,有钻劲儿。
5、工作地点:总部,可接受出差
职位福利:五险一金、绩效奖金、节日福利、每年多次调薪、带薪年假、弹性工作