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内审经理
1.5万-2.5万
安诺优达
北京
5-10年
本科
11-21
工作地址

安诺优达B1

职位描述
岗位职责:
1、根据年度及季度审计计划,起草审计项目方案,实施对各业务单元的常态化审计与专项审计,编写审计工作底稿及审计报告;
2、对审计发现的问题提出整改建议,并持续跟进检查落实整改情况,必要时实施后续审计,完成审计闭环管理;
3、开展内控稽核工作,对关键控制点内控执行有效性进行监督检查,及时报告内控缺陷并整改,保证公司经营活动执行规范有序;
4、独立评估内控效果及效率,组织协调各部门对内部控制进行自我评估,提出改进意见并沟通整改,保证内控体系有效运行,控制质量不断改进;
5、参与公司财务、业务、运营相关信息系统的开发、升级项目,对与内控相关的一般控制、业务控制的设置进行审核;
6、配合券商、会计师事务所完成IPO 审计工作,针对前期尽职调查、中期合规整改、后期审核发行提出的各类财务方案督促相关部门落实执行。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理、金融、经济类相关专业;
2、5年以上财务、审计、内审、内控管理相关工作经验;
3、有生物医药、基因科技行业工作经验者或上市公司内审经验者优先;
4、熟悉审计管理和财务管理,掌握现代审计管理和财务管理理论知识;
5、熟悉国家财经法律、法规、会计准则和审计准则,精通内部审计管理及审计业务流程、程序 持有CPA、CCIA证书者优先。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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