职位描述
工作职责
1、组织开展常规内控审查、专项内控审查以及特殊事件的调查分析工作;
2、对接内外部审计,跟踪各类审计缺陷的整改落实情况,分析共性问题,提出管理建议;
3、结合各板块的业务流程及风险管控点编写管理制度,搭建业务流程;
4、重点成本费用及高风险领域的日常监控;
5、配合开展经营分析工作,执行数据清洗、分析汇总等工作内容;
6、配合开展其他日常财务管理工作。
任职资格
1、本科及以上学历,会计学、审计学、工商管理等相关专业;
2、对内部控制,流程制度体系搭建有一定的见解;
3、具备较强团队协作能力、沟通技能、写作能力;
4、持有中级会计师、中级审计师、CIA等资格证书的优先;
5、熟练使用office办公软件,掌握流程图绘制;
6、适应短期出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕