职位描述
岗位职责
1、负责制定公司内部审计工作计划和年度审计计划并组织实施
2、对子公司的内部控制情况进行专项审核,提出改善建议及实施方案
3、针对各部门重大经济活动事项开展专项审计工作,发现异常问题并提出改进措施
4、协助进行对外业务合同履行情况调查,发现风险隐患并及时上报
5、定期对公司财务报表进行分析与汇总分析,形成分析报告,并提出防范和处理各类经营风险的建议
6、参与内控体系建设、流程优化等工作
7、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿
8、编制内部审计报告初稿,提出审计建议及风险评价意见
9、负责组织.监督.审查经营管理过程风险点,以及财务管理等各类专项审计活动
10、完成领导交办的其他工作
任职要求
1、本科及以上学历,特别优秀者可放宽至大专学历,工程相关专业;
2、5年以上工程项目及制造业审计工作经验;有会计师.审计师等相关资格职称者优先;财务专业知识扎实,能够识别分析财务账务纰漏;
3、对数据敏感,分析及判断能力强,具有良好的沟通能力和执行力,能够承担一定的工作压力,能适应出差,有较强的推动力,沟通协调能力;
4、富有活力和工作热情.创新能力,在执行审计策略时能发现问题并能提出解决方案;
5、责任心强.廉洁自律.保守秘密.计划性强.严谨务实.坚持原则。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕