岗位职责:
1、负责制定和执行公司的内部审计计划,确保内部控制体系的有效性和完善性。
2、对公司的财务报告、业务流程和操作进行定期和不定期审计,以识别潜在的风险。
3、针对发现的问题和风险,提出改进建议并跟进实施情况,确保问题得到有效解决。
4、协助公司各部门建立健全内部控制系统,提高公司治理和运营效率。
5、支持公司合规性工作,确保公司业务遵循相关法律法规和行业标准。
6、定期编制内部审计报告(含财务审计报告和内部控制审计报告),向管理层提供准确的审计结果和建议。
7、与外部审计机构合作,协助完成外部审计工作。
8、指导和培训公司员工提高内部控制和风险管理的意识。
任职要求:
1、统招一本及以上学历,会计、审计或相关专业。
2、年龄要求:30岁以内,性别不限。
3、拥有相关领域的专业资格证书,如注册会计师(CPA)、内部审计师等优先考虑。
4、至少3年以上内部审计或相关领域的工作经验,有化工行业背景者优先。
5、熟悉内部审计流程和控制标准,具有良好的财务分析和风险评估能力。
6、具备极高的责任心和自我驱动力,能够在压力下保持细致和准确的工作态度。
7、具有出色的逻辑思维能力和解决问题的能力,以及良好的沟通技巧,能够在跨部门环境中有效工作。
8、正直,严谨,对细节高度敏感,能够在复杂和多变的环境中维持高标准的工作质量。